Gemalendienst NAD
Centrumregeling samenwerking gemalendiensten
De colleges van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp werken samen aan het beheer en onderhoud van diverse types gemalen, randvoorzieningen en persleidingen. De drie colleges hebben de centrumregeling samenwerking gemalendiensten op 21 mei 2019 vastgesteld en daarmee is de centrumregeling vanaf 1 juni 2019 officieel van kracht geworden.
2025 was het zesde operationele jaar van dit samenwerkingsverband. In deze paragraaf worden de belangrijkste ervaringen toegelicht.
Doel centrumregeling samenwerking gemalendiensten
Het doel van de centrumregeling is om een toekomstbestendige organisatie op te zetten die goed uitgerust is om aan de huidige en toekomstige problematiek rondom de diverse type gemalen, randvoorzieningen en persleidingen het hoofd te bieden. Het startpunt zijn de 3 K’s: Kwetsbaarheid, Kwaliteit en Kosten. De Kwetsbaarheid (bezetting) verminderen bij de uitvoering van de taak, de kwaliteit (prestaties van het systeem) naar een hoger plan tillen en daarop houden en op kosten (efficiency) voordeel behalen. Gaandeweg is daar Kennis bijgekomen, waardoor men nu spreekt van 4 K’s.
Wat is er in 2025 gedaan om dit doel te bereiken?
De groei als kenniscentrum is voortgezet, zowel op operationeel als op data-analytisch vlak. Hierdoor zijn er meer adviestaken opgepakt en ontwikkelt het team zich als een goede sparringpartner voor de aangesloten gemeenten bij renovatie- en nieuwbouwprojecten.
Er is gewerkt aan het verbeteren en optimaliseren van het areaal. De focus ligt op het analyseren van de beschikbare data in de eigen en externe systemen, met onder andere tot doel om het aantal storingen terug te dringen en te adviseren over o.a. noodzakelijke renovaties. Voor de drie deelnemende gemeenten zijn data gedreven investeringsjaarplanningen en meerjarenplannen voor renovatie van gemalen en randvoorzieningen opgesteld.
Binnen het team is er vanwege de aankomende NIS2 wetgeving op cyberveiligheid flink geïnvesteerd in kennis en kunde. Enkele testen zijn uitgevoerd op het gemalensysteem. Het team is daardoor een goede sparringspartner binnen de samenwerking en het netwerk van het NAD evenals voor CISO en de gemeentelijk managementlaag. Komend jaar staan aanvullend enkele Europese aanbestedingen voor de drie gemeenten op de planning evenals de advisering t.a.v. een aantal grote renovatieprojecten. De openstaande vacature uit 2024 van 1 FTE is nog niet ingevuld.
Conform de afspraken met de raad zijn we onlangs gestart met de evaluatie van de samenwerking. De uitwerking zal halverwege 2026 landen in een rapportage en advies voor de toekomst. Op basis daarvan zal in de tweede helft van dit jaar de samenwerkingsovereenkomst worden geactualiseerd.
Rol gemeente Pijnacker-Nootdorp
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is de centrumgemeente en daardoor (middels een volmacht van de overige twee colleges) verantwoordelijk voor de uitvoer van de taken voor het beheer en onderhoud van persleidingen en gemalen voor de drie gemeenten. De bedrijfsvoering van de centrumregeling is onderdeel van de bedrijfsvoering van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De jaarrekening van de centrumregeling is daarmee onderdeel van de totale jaarrekening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Jaarrekening centrumregeling samenwerking gemalendiensten 2025
Voor de centrumregeling is onderstaande jaarrekening opgesteld. De kosten zijn toebedeeld aan de drie participerende gemeenten. De belangrijkste afspraken daarbij zijn:
Verdeling van de kosten op basis van de daadwerkelijk bestede uren per gemeente incl. gefactureerde kosten;
Tractie, overhead en ICT zijn gekoppeld aan de daadwerkelijk bestede uren per gemeente;
Iedere gemeente draagt 1/3 deel van de kosten voortkomend uit algemene uren (zoals opleiding);
Facturatie vindt plaats op basis van voorschotten. Aan het einde van het boekjaar wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten.
In onderstaande tabel zijn de jaarcijfers van de centrumregeling weergegeven.
Lasten | bedragen[€] |
|---|---|
1. Personeel (6,5 fte) | 440.000 |
2. Onderhoudsbudgetten | 1.288.000 |
3. Operationele budgetten | 63.000 |
4. Overhead | 183.000 |
TOTAAL | 1.974.000 |
baten | bedragen[€] |
|---|---|
1. bijdrage gemeente Pijnacker-Nootdorp | 862.000 |
2. bijdrage gemeente Leidschendam-Voorburg | 562.000 |
3. bijdrage gemeente Delft | 550.000 |
TOTAAL | 1.974.000 |
Financiële risico’s
Financiële risico’s zijn niet voorzien. De redenen hiertoe zijn:
Taken met bijhorende begrotingen worden voorafgaand aan de start van het kalenderjaar vastgesteld in een dienstverleningsovereenkomst tussen de centrumgemeente en de “gast” gemeenten;
De begroting van de taken is gekoppeld aan de begroting van het gemeentelijk rioleringsplan, welke een kosten dekkende heffing kent;
De centrumregeling voert enkel beheer en onderhoud uit en kent daarmee een lager financieel risicoprofiel dan bij taken gerelateerd aan investeringen;
Enkel de kosten die gemaakt worden voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp komen ten laste van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Gemaakte kosten in de overige gemeenten worden direct verrekend met de betreffende “gast” gemeenten.
